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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 122.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89897
Fecha Solicitud de Transferencia
08-07-2025
Fecha de la Transferencia
15-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 111.588.742

Retención DNCP
₲ 427.287
Retención IVA
₲ 3.338.182
Retención Renta
₲ 4.450.909
Multa
₲ 2.594.880

Datos del Contrato

Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236185
Monto Contrato
₲ 27.045.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.548.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.548.779

Datos de la Licitación

ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)