Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000075
Monto de la Factura
₲ 146.256.894
Nro. Solicitud de Transferencia
34978
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2025
Fecha de la Transferencia
01-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.439.067
Retención DNCP
₲ 510.570
Retención IVA
₲ 3.988.824
Retención Renta
₲ 5.318.433
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-236185
Monto Contrato
₲ 27.045.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.381.548.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.381.548.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
430456
Nombre de la Licitación
LPN N° 64/2023 - "ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGÍA"
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)