Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017193
Monto de la Factura
₲ 469.993.500
Nro. Solicitud de Transferencia
213247
Fecha Solicitud de Transferencia
22-12-2023
Fecha de la Transferencia
17-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 449.940.445
Retención DNCP
₲ 1.718.833
Retención IVA
Retención Renta
₲ 17.904.514
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
261-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229040
Monto Contrato
₲ 31.426.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.018.650.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.017.184.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
429827
Nombre de la Licitación
LPN 54/2023 - ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)