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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0028959
Monto de la Factura
₲ 2.443.966.200
Nro. Solicitud de Transferencia
192620
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.349.163.586

Retención DNCP
₲ 9.031.037
Retención IVA
Retención Renta
₲ 69.827.606
Multa
₲ 13.686.211

Datos del Contrato

Proveedor
LABORATORIO DE PRODUCTOS ÉTICOS COMERCIAL E INDUSTRIAL S.A.
RUC
80000146-0
Número de Contrato
261-2023
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-229040
Monto Contrato
₲ 31.426.898.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.018.650.894
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.017.184.514

Datos de la Licitación

ID de Licitación
429827
Nombre de la Licitación
LPN 54/2023 - ADQUISICION DE IDURSULFASA PARA PACIENTES CON ENFERMEDADES DE MUCOPOLISACARIDOSIS TIPO II
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)