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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0085472
Monto de la Factura
₲ 4.699.260
Nro. Solicitud de Transferencia
147506
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2023
Fecha de la Transferencia
09-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.443.292

Retención DNCP
₲ 16.884
Retención IVA
₲ 104.318
Retención Renta
₲ 130.546
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA MODIGA SA
RUC
80001423-5
Número de Contrato
083/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224977
Monto Contrato
₲ 58.337.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.554.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.330.106

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer