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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006811
Monto de la Factura
₲ 9.226.490
Nro. Solicitud de Transferencia
60289
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2024
Fecha de la Transferencia
13-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.754.252

Retención DNCP
₲ 33.594
Retención IVA
₲ 170.501
Retención Renta
₲ 259.745
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
084/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224973
Monto Contrato
₲ 247.298.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.197.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 130.197.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer