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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007152
Monto de la Factura
₲ 4.369.970
Nro. Solicitud de Transferencia
83054
Fecha Solicitud de Transferencia
19-06-2024
Fecha de la Transferencia
25-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.135.815

Retención DNCP
₲ 15.758
Retención IVA
₲ 92.620
Retención Renta
₲ 121.837
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
084/2022
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-224973
Monto Contrato
₲ 247.298.106
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.437.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.437.644

Datos de la Licitación

ID de Licitación
415783
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS PARA EL INCAN - POR SBE - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional del Cancer / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Instituto Nacional del Cancer