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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0219768
Monto de la Factura
₲ 162.514.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5655
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2025
Fecha de la Transferencia
04-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.463.515

Retención DNCP
₲ 567.323
Retención IVA
₲ 4.432.214
Retención Renta
₲ 5.909.618
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-12008-23-227032
Monto Contrato
₲ 912.363.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 420.291.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.291.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
405534
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2022 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA REGIONES SANITARIAS EJE SUR (VII REGIÓN SANITARIA ITAPUA, VIII REGIÓN SANITARIA MISIONES, IX REGIÓN SANITARIA PARAGUARI, XII REGIÓN SANITARIA ÑEEMBUCU) - MSPYBS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)