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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000742
Nro. de Timbrado
18063886
Monto de la Factura
₲ 13.000.000
Nro. de Orden de Pago
212
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.245.055
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 45.855
Retención IVA
₲ 354.545
Retención Renta
₲ 354.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSY ROMINA RIVAS MARECOS
RUC
2898289-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-258068
Monto Contrato
₲ 104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 52.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.980.221

Datos de la Licitación

ID de Licitación
473807
Nombre de la Licitación
Servicios Técnicos De Asesoría Presupuestaria Y Financiera Para la Junta Departamental
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera