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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000124
Nro. de Timbrado
17968120
Monto de la Factura
₲ 3.000.000
Nro. de Orden de Pago
1845
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.782
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.582
Retención IVA
₲ 81.818
Retención Renta
₲ 81.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NUÑEZ CACERES ALDO ARIEL
RUC
4657292-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22003-25-255052
Monto Contrato
₲ 54.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.606.256

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470148
Nombre de la Licitación
Contratación De Servicios Técnicos De Soporte Para La Gobernación De Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera