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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000623
Nro. de Timbrado
17314602
Monto de la Factura
₲ 2.654.922
Nro. de Orden de Pago
868
Fecha de Orden de Pago
23-06-2025
Fecha Emisión Cheque
26-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.572.861
IVA
₲ 241.357

Retención DNCP
₲ 9.654
Retención IVA
₲ 72.407
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Carlos José Ortigoza Moreno
RUC
4584156-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23020-24-246437
Monto Contrato
₲ 74.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.996.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.727.112

Datos de la Licitación

ID de Licitación
456072
Nombre de la Licitación
Mantenimiento preventivo, correctivo e instalación de acondicionadores de aire
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional