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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000298
Nro. de Timbrado
17853545
Monto de la Factura
₲ 71.136.539
Nro. de Orden de Pago
13446
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.361.337
IVA
₲ 6.466.958

Retención DNCP
₲ 248.331
Retención IVA
₲ 1.940.088
Retención Renta
₲ 2.586.783
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISTIAN RAFAEL SOTELO ESTIGARRIBIA
RUC
6803490-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30034-25-252279
Monto Contrato
₲ 239.625.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 197.156.789
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.922.192

Datos de la Licitación

ID de Licitación
462231
Nombre de la Licitación
REPARACIONES DE TRES BLOQUES DE CINCO AULAS CADA UNO Y UNA DIRECCION EN EL COL. NAC. CMTE VICTORIANO BERNAL
Convocante
Municipalidad de Isla Pucú
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Isla Pucu