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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000238
Nro. de Timbrado
17294620
Monto de la Factura
₲ 12.240.000
Nro. de Orden de Pago
504
Fecha de Orden de Pago
23-03-2026
Fecha Emisión Cheque
23-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.418.362
IVA
₲ 1.112.727

Retención DNCP
₲ 42.729
Retención IVA
₲ 333.818
Retención Renta
₲ 445.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AEROTAX S.A.
RUC
80020077-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248571
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 231.630.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 216.081.308

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455561
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO PARA EL SENAVE
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill