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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004374
Nro. de Timbrado
17007674
Monto de la Factura
₲ 15.668.100
Nro. de Orden de Pago
3053
Fecha de Orden de Pago
01-10-2024
Fecha Emisión Cheque
01-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.602.669
IVA
₲ 1.424.373

Retención DNCP
₲ 54.696
Retención IVA
₲ 427.312
Retención Renta
₲ 569.749
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ANTONIO OJEDA BURGOS
RUC
912973-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-242324
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.615.507
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.813.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
443195
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE DISEÑO Y PRODUCCION DE CARTELERIA E IMAGENES
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill