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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000344
Nro. de Timbrado
17384895
Monto de la Factura
₲ 27.496.000
Nro. de Orden de Pago
21896
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.621.128
IVA
₲ 2.499.636

Retención DNCP
₲ 99.985
Retención IVA
₲ 749.891
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DIJKSTRA SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80051926-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30166-24-244620
Monto Contrato
₲ 254.338.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.693.774
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.382.047

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455495
Nombre de la Licitación
“PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR”
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa del Monday
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa del Monday