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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000648
Nro. de Timbrado
18127699
Monto de la Factura
₲ 186.273.084
Nro. de Orden de Pago
25003030
Fecha de Orden de Pago
29-12-2025
Fecha Emisión Cheque
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.769.080
IVA
₲ 16.933.916

Retención DNCP
₲ 650.262
Retención IVA
₲ 5.080.175
Retención Renta
₲ 6.773.567
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-261573
Monto Contrato
₲ 527.631.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 501.249.755
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 467.602.226

Datos de la Licitación

ID de Licitación
475308
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE COCINA COMEDOR EN LA ESC. BASC. Nro.234 GRAL DIAZ Y EN LA ESC.BASC. Nro. 358 MAYOR ENRRIQUE J.PLANAS
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion