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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0020364
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 8.550.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            985
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            24-03-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            24-03-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            24-03-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.976.062
        
                                    IVA
                            
            ₲ 777.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 29.847
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 233.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 310.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAKER TILLY PARAGUAY
        
                                    RUC
                            
            80089255-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-27007-24-247280
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 171.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 68.400.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 63.808.496
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            443246
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ASESORIA IMPOSITIVA
        
                                    Convocante
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Agencia Financiera de Desarrollo
        