Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000447
Monto de la Factura
₲ 10.500.000
Nro. de Orden de Pago
3458
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.795.163
IVA
₲ 954.545

Retención DNCP
₲ 36.655
Retención IVA
₲ 286.364
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246518
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 127.962.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.370.617

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455697
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SHAREPOINT
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo