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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000408
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
2300
Fecha de Orden de Pago
24-06-2025
Fecha Emisión Cheque
24-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.392.400
IVA
₲ 1.500.000

Retención DNCP
₲ 57.600
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 600.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246518
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.962.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.363.709

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455697
Nombre de la Licitación
SOPORTE DEL SHAREPOINT
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo