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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002032
Monto de la Factura
₲ 36.256.000
Nro. de Orden de Pago
4011
Fecha de Orden de Pago
30-09-2025
Fecha Emisión Cheque
30-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.822.234
IVA
₲ 3.296.000

Retención DNCP
₲ 126.566
Retención IVA
₲ 988.800
Retención Renta
₲ 1.318.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
KONECTA SA
RUC
80027374-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246713
Monto Contrato
₲ 519.904.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 396.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.910.158

Datos de la Licitación

ID de Licitación
444535
Nombre de la Licitación
DESARROLLO DE NUEVOS MÓDULOS Y SOPORTE DEL SOFTWARE DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo