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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010027895
Nro. de Timbrado
13087713
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. de Orden de Pago
9838
Fecha de Orden de Pago
22-07-2024
Fecha Emisión Cheque
22-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.209.092
IVA
Retención DNCP
₲ 705.454
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARTES GRAFICAS ZAMPHIROPOLOS SA
RUC
80003182-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-240152
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.706.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 376.477.410
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442166
Nombre de la Licitación
Adquisición de Etiquetas de Seguridad - Ad Referéndum - Plurianual
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn