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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0004581
Nro. de Timbrado
17675499
Monto de la Factura
₲ 108.380.000
Nro. de Orden de Pago
1499
Fecha de Orden de Pago
16-07-2025
Fecha Emisión Cheque
16-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.099.229
IVA
₲ 691.825

Retención DNCP
₲ 26.566
Retención IVA
₲ 207.548
Retención Renta
₲ 276.730
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO SABINO ROTELA LOPEZ
RUC
787858-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22004-25-253336
Monto Contrato
₲ 108.380.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.769.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.005.516

Datos de la Licitación

ID de Licitación
457648
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas - AD- REFERENDUM (2DA. CONVOCATORIA)
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira