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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0041474
Nro. de Timbrado
17599883
Monto de la Factura
₲ 64.700.000
Nro. de Orden de Pago
1609
Fecha de Orden de Pago
27-11-2024
Fecha Emisión Cheque
27-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.650.186
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 228.215
Retención IVA
₲ 1.764.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
REINALDO TOLEDO
RUC
1856050-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22005-24-244697
Monto Contrato
₲ 268.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 228.130.896
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.098.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
453654
Nombre de la Licitación
COMPRA DE CUBIERTAS
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu