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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001454
Nro. de Timbrado
16655050
Monto de la Factura
₲ 75.595.600
Nro. de Orden de Pago
953
Fecha de Orden de Pago
16-07-2024
Fecha Emisión Cheque
16-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.197.158
IVA
₲ 6.872.327

Retención DNCP
₲ 269.395
Retención IVA
₲ 2.061.698
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE FELIX GRAU FERNANDEZ
RUC
2375967-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22017-24-240240
Monto Contrato
₲ 249.677.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.454.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 241.752.194

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450096
Nombre de la Licitación
REPARACION DE 4 AULAS, DIRECCION Y SANITARIOS SEXADOS EN LA ESCUELA MAYOR RAMÓN BEJARANO
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay