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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000858
Nro. de Timbrado
17466013
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
32253
Fecha de Orden de Pago
16-01-2026
Fecha Emisión Cheque
16-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.754.196
IVA
₲ 1.145.455

Retención DNCP
₲ 43.985
Retención IVA
₲ 343.637
Retención Renta
₲ 458.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27001-25-259110
Monto Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.754.196

Datos de la Licitación

ID de Licitación
467157
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TRASLADO DE FUNCIONARIOS
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf