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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0003509
Nro. de Timbrado
17552474
Monto de la Factura
₲ 40.573.540
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.790.850
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 31.320
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ADELA S.A.
RUC
80107385-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30251-24-240457
Monto Contrato
₲ 213.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.589.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.062.815
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442837
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Puerto Adela
Unidad de Contratación
Municipalidad de Puerto Adela