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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000907
Nro. de Timbrado
17708490
Monto de la Factura
₲ 22.679.591
Nro. de Orden de Pago
17336
Fecha de Orden de Pago
26-12-2024
Fecha Emisión Cheque
26-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.947.659
IVA
₲ 2.061.781

Retención DNCP
₲ 90.718
Retención IVA
₲ 618.534
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMILIO GUSTAVO CARDOZO PIRIZ
RUC
1941011-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30119-24-246162
Monto Contrato
₲ 453.591.821
Total Pagado por el Contrato
₲ 453.138.230
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.953.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
455287
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN VARIOS TRAMOS DEL DISTRITO DE LA PAZ
Convocante
Municipalidad de la Paz
Unidad de Contratación
Uoc la Paz