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Datos del Pago

Nro. de Factura
1766
Nro. de Timbrado
17738341
Monto de la Factura
₲ 159.420.804
Nro. de Orden de Pago
3714
Fecha de Orden de Pago
18-09-2025
Fecha Emisión Cheque
18-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.696.132
IVA
₲ 14.492.800

Retención DNCP
₲ 579.712
Retención IVA
₲ 4.347.840
Retención Renta
₲ 5.797.120
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.971.040
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30064-25-255971
Monto Contrato
₲ 159.420.804
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.785.790
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.642.970

Datos de la Licitación

ID de Licitación
472546
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas en Instituciones Educativas.
Convocante
Municipalidad de Coronel Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Coronel Oviedo