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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000772
Nro. de Timbrado
18169432
Monto de la Factura
₲ 223.230.370
Nro. de Orden de Pago
833
Fecha de Orden de Pago
11-11-2025
Fecha Emisión Cheque
11-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 205.169.003
IVA
₲ 20.293.670
Retención DNCP
₲ 811.747
Retención IVA
₲ 6.088.101
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 11.161.519
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDI AMADO RODAS LEZCANO
RUC
3504342-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30195-25-256852
Monto Contrato
₲ 461.452.082
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.230.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 205.169.003
Datos de la Licitación
ID de Licitación
465463
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SALON MULTIUSO ESCUELA BASICA Nº 429 CAP. JOSÉ MATIAS BADO
Convocante
Municipalidad de Guazu Cuá
Unidad de Contratación
Uoc Guazu Cua
