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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000800
Monto de la Factura
₲ 7.020.000
Nro. de Orden de Pago
714
Fecha de Orden de Pago
29-05-2025
Fecha Emisión Cheque
29-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.548.766
IVA
₲ 638.181

Retención DNCP
₲ 24.506
Retención IVA
₲ 191.455
Retención Renta
₲ 255.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Interop Paraguay S.A.
RUC
80096032-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-251179
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.444.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.407.287

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459479
Nombre de la Licitación
MCN N° 5/2025 - SERVICIO DE SOPORTE PARA LA PROGRAMACIÓN DE SCRIPTS PARA EL SOFTWARE ACL ROBOTICS DE LA AUDITORÍA INTERNA - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay