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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007222
Monto de la Factura
₲ 2.349.100
Nro. de Orden de Pago
1772
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.191.412
IVA
₲ 213.554

Retención DNCP
₲ 8.200
Retención IVA
₲ 64.066
Retención Renta
₲ 85.422
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-263183
Monto Contrato
₲ 31.691.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.691.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.564.136

Datos de la Licitación

ID de Licitación
474518
Nombre de la Licitación
MCN N° 102/2025 - ADQUISICIÓN DE REPUESTOS, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES PARA MANTENIMIENTO DEL COMPLEJO BCP
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay