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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002355
Monto de la Factura
₲ 17.935.000
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
10-02-2026
Fecha Emisión Cheque
10-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.731.073
IVA
₲ 1.630.454
Retención DNCP
₲ 62.609
Retención IVA
₲ 489.136
Retención Renta
₲ 652.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-260193
Monto Contrato
₲ 154.585.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.720.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.046.797
Datos de la Licitación
ID de Licitación
464282
Nombre de la Licitación
MCN N° 48/2025 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MUEBLES
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay
