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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000490
Monto de la Factura
₲ 113.380.800
Nro. de Orden de Pago
1109
Fecha de Orden de Pago
26-08-2025
Fecha Emisión Cheque
26-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.769.856
IVA
₲ 10.307.345
Retención DNCP
₲ 395.802
Retención IVA
₲ 3.092.204
Retención Renta
₲ 4.122.938
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IT ALIANZA S.A.
RUC
80098949-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-21001-25-252226
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 187.016.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.462.779
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460464
Nombre de la Licitación
MCN N° 9/2025 - SERVICIO DE PROGRAMACIÓN PARA SISTEMAS EN ORACLE APEX - AD REFERÉNDUM
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay