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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002341
Nro. de Timbrado
17393869
Monto de la Factura
₲ 48.576.120
Nro. de Orden de Pago
1999
Fecha de Orden de Pago
04-09-2024
Fecha Emisión Cheque
04-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.030.517
IVA

Retención DNCP
₲ 176.640
Retención IVA
₲ 1.324.803
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EVA MARGARITA VALIENTE GARCIA
RUC
5447648-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-242073
Monto Contrato
₲ 48.576.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.531.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.030.517

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441901
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata