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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001610
Nro. de Timbrado
17464122
Monto de la Factura
₲ 7.736.284
Nro. de Orden de Pago
2059
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.490.130
IVA
₲ 703.296

Retención DNCP
₲ 28.132
Retención IVA
₲ 210.990
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GOLDEN PACK S.A.
RUC
80057605-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30231-24-242075
Monto Contrato
₲ 46.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.767.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.320.593

Datos de la Licitación

ID de Licitación
441869
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES
Convocante
Municipalidad de Loma Plata
Unidad de Contratación
Uoc - Loma Plata