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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000025
Nro. de Timbrado
17299985
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. de Orden de Pago
2165
Fecha de Orden de Pago
30-12-2025
Fecha Emisión Cheque
30-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.268.182
IVA
₲ 681.818

Retención DNCP
₲ 27.273
Retención IVA
₲ 204.545
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LILA ROMINA ACOSTA BRIGNARDELLO
RUC
2557893-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-255203
Monto Contrato
₲ 55.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.968.183

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470844
Nombre de la Licitación
MCN N° 24/25 "Contratación De Servicio De Consultoría En Sistemas De Control Interno Y Planificación En La Municipalidad De Santa Rita"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita