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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0000187
Nro. de Timbrado
17074041
Monto de la Factura
₲ 25.001.708
Nro. de Orden de Pago
1301
Fecha de Orden de Pago
27-08-2025
Fecha Emisión Cheque
27-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.560.207
IVA
₲ 1.348.477

Retención DNCP
₲ 90.828
Retención IVA
₲ 404.543
Retención Renta
₲ 946.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SUPERMERCADO 4 HERMANOS S.A.
RUC
80054118-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-250438
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.840.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.848.578

Datos de la Licitación

ID de Licitación
459805
Nombre de la Licitación
MCN N° 03/25 "Provisión de productos alimenticios- Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita