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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0000146
Nro. de Timbrado
17074041
Monto de la Factura
₲ 40.016.279
Nro. de Orden de Pago
853
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.688.600
IVA
₲ 2.214.106
Retención DNCP
₲ 151.360
Retención IVA
₲ 664.232
Retención Renta
₲ 1.512.087
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SUPERMERCADO 4 HERMANOS S.A.
RUC
80054118-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30164-25-250438
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.840.475
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.848.578
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459805
Nombre de la Licitación
MCN N° 03/25 "Provisión de productos alimenticios- Ad referendum ejercicio 2025"
Convocante
Municipalidad de Santa Rita
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rita
