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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006441
Nro. de Timbrado
160210028
Monto de la Factura
₲ 2.620.000
Nro. de Orden de Pago
896
Fecha de Orden de Pago
13-12-2024
Fecha Emisión Cheque
13-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.536.636
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 9.527
Retención IVA
₲ 71.544
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROTORO SA
RUC
80011478-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30159-24-248477
Monto Contrato
₲ 223.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.135.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 221.983.978

Datos de la Licitación

ID de Licitación
450798
Nombre de la Licitación
Provisión de Combustibles para Maquinarias de la Institución Municipal
Convocante
Municipalidad de Ñacunday
Unidad de Contratación
Uoc Ñacunday