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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0006488
Nro. de Timbrado
18096739
Monto de la Factura
₲ 66.480
Nro. de Orden de Pago
7353
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.238
IVA
₲ 6.044
Retención DNCP
₲ 242
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO RAFAEL BENEGAS ALVAREZ
RUC
3543901-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23003-25-261460
Monto Contrato
₲ 73.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.744.704
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.202.863
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476545
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES - PLURIANUAL
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert
