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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000090
Nro. de Timbrado
18371002
Monto de la Factura
₲ 100.292.919
Nro. de Orden de Pago
192
Fecha de Orden de Pago
27-02-2026
Fecha Emisión Cheque
27-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.292.223
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 350.113
Retención IVA
₲ 2.735.201
Retención Renta
₲ 3.647.015
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.268.307
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ZN CONSTRUCCIONES EAS UNIPERSONAL
RUC
80148800-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22011-25-260687
Monto Contrato
₲ 270.177.247
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.999.940
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 212.266.672

Datos de la Licitación

ID de Licitación
476395
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULAS EN EL COLEGIO CARLOS ANTONIO LOPEZ DE LA CIUDAD DE ÑEMBY PLURIANUAL 2025- 2026
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central