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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000315
Nro. de Timbrado
17000190
Monto de la Factura
₲ 47.252.625
Nro. de Orden de Pago
1958
Fecha de Orden de Pago
25-10-2024
Fecha Emisión Cheque
25-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.734.097
IVA
₲ 4.295.693
Retención DNCP
₲ 183.856
Retención IVA
₲ 1.288.708
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Oscar Tomas Benítez Da Costa
RUC
1589052-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30040-24-244149
Monto Contrato
₲ 268.922.685
Total Pagado por el Contrato
₲ 236.044.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 228.681.978
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446179
Nombre de la Licitación
REPARACION DE AULAS DE UN BLOQUE EN LA ESC. BAS. MARCIAL SAMANIEGO - FONACIDE - FONAE
Convocante
Municipalidad de Piribebuy
Unidad de Contratación
Uoc Piribebuy