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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000577
Nro. de Timbrado
17934224
Monto de la Factura
₲ 56.377.000
Nro. de Orden de Pago
2036
Fecha de Orden de Pago
02-10-2025
Fecha Emisión Cheque
02-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.593.167
IVA
₲ 5.125.182

Retención DNCP
₲ 196.807
Retención IVA
₲ 1.536.954
Retención Renta
₲ 2.050.072
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDENCIO ANTONIO KARAJALLO ESPINOLA
RUC
2474361-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30157-25-254611
Monto Contrato
₲ 166.134.850
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.377.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.593.167

Datos de la Licitación

ID de Licitación
470521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE REPARACION DE MAQUINARIAS DE LA INSTITUCION MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Itakyry
Unidad de Contratación
Uoc Itakyry