Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000012
Monto de la Factura
₲ 75.126.200
Nro. de Orden de Pago
15
Fecha de Orden de Pago
26-01-2026
Fecha Emisión Cheque
26-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.916.272
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 274.747
Retención IVA
₲ 1.073.231
Retención Renta
₲ 2.861.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22001-25-262422
Monto Contrato
₲ 100.126.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 75.126.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.916.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469109
Nombre de la Licitación
Adquisición De Medicamentos
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion