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Datos del Pago

Nro. de Factura
1155
Nro. de Timbrado
18076745
Monto de la Factura
₲ 16.100.000
Nro. de Orden de Pago
668
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.019.250
IVA
₲ 1.463.636

Retención DNCP
₲ 56.204
Retención IVA
₲ 439.091
Retención Renta
₲ 585.455
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
RUFO GABRIEL MARIN PASSERINI
RUC
4665793-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30039-25-253585
Monto Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.100.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.019.250

Datos de la Licitación

ID de Licitación
469145
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TOLDOS PARA USO INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Colombia
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Colombia