Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001268
Nro. de Timbrado
17642867
Monto de la Factura
₲ 18.566.225
Nro. de Orden de Pago
787
Fecha de Orden de Pago
27-12-2024
Fecha Emisión Cheque
27-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.642.867
IVA
₲ 506.352

Retención DNCP
₲ 67.514
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CEFERIANO ZARZA
RUC
2296529-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-24-241526
Monto Contrato
₲ 371.324.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.147.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 359.177.013

Datos de la Licitación

ID de Licitación
440276
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE VEREDA EN BARRIO SANTA MARIA
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad