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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Nro. de Timbrado
17645555
Monto de la Factura
₲ 51.542.108
Nro. de Orden de Pago
98
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.902.132
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 187.426
Retención IVA
₲ 1.405.694
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE OMAR GARCIA ROLIN
RUC
1736600-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30115-24-245472
Monto Contrato
₲ 194.474.359
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.725.372
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.932.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446990
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE AULA DE NIVEL INICIAL EN LA ESC. BAS. N° 739 PEDRO DE LLAMAS
Convocante
Municipalidad de Trinidad
Unidad de Contratación
Uoc Trinidad