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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0172239
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16031153
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 6.050.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            202505089
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            23-10-2025
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            23-10-2025
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            23-10-2025
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 5.643.880
        
                                    IVA
                            
            ₲ 550.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 21.120
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 165.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 220.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            EQUIFAX PARAGUAY S.A.
        
                                    RUC
                            
            80045898-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            MN-24003-25-255886
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 220.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 11.935.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 11.287.760
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            464856
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE INFORMACION CONFIDENCIAL
        
                                    Convocante
                            
            Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande
        