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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001232
Nro. de Timbrado
17873360
Monto de la Factura
₲ 43.202.107
Nro. de Orden de Pago
127
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.448.224
IVA
₲ 3.982.107
Retención DNCP
₲ 159.280
Retención IVA
₲ 1.194.603
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-258524
Monto Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.114.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.619.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473138
Nombre de la Licitación
Construcción de aula de nivel inicial
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa
