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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001239
Nro. de Timbrado
18385298
Monto de la Factura
₲ 100.812.480
Nro. de Orden de Pago
1692
Fecha de Orden de Pago
18-12-2025
Fecha Emisión Cheque
18-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.696.458
IVA
₲ 9.164.771

Retención DNCP
₲ 366.591
Retención IVA
₲ 2.749.431
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DANIEL GAUTO BENITEZ
RUC
4244397-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30130-25-256452
Monto Contrato
₲ 426.426.993
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.426.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 413.246.524

Datos de la Licitación

ID de Licitación
472219
Nombre de la Licitación
MEJORAMIENTO DEL COLEGIO NACIONAL SANTA ROSA, MISIONES
Convocante
Municipalidad de Santa Rosa Misiones
Unidad de Contratación
Uoc Santa Rosa